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  • ISBN:9787566129864
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:228
  • 出版时间:2021-09-01
  • 条形码:9787566129864 ; 978-7-5661-2986-4

内容简介

本书在介绍企业财务审计基本理论和方法的同时,重点阐述运用审计基本理论和方法进行企业财务审计的基本思路及实务搡作程序;通过典型案例的分析,使学生注重理论与实践结合能力的培养,强化审计判断能力的训练。本书在内容上体现了企业财务审计的近期新要求,企业财务审计的理论与实务资料准确、规范,设计科学、完善,内容具有实践性、启发性、应用性、综合性,对企业财务审计理论与实务操作程序的介绍简明、清晰。每章都配有案例和练习题,尽量避免枯燥、笼统,以体现实用性。 本书可作为本科院校审计及相关专业的教材,也可作为企业财会、审计人员、其他经济管理人员以及财经类院校教师学习和工作的参考用书。

目录

**章 总论 节 企业财务审计的含义与特征 第二节 企业财务审计的目标与内容 第三节 企业财务审计的过程与程序 本章小结 习题集 第二章 销售与收款循环审计 节 销售与收款循环概述 第二节 销售与收款循环的内部控制及其测试 第三节 营业收入审计 第四节 应收账款审计 第五节 其他相关账户审计 本章小结 习题集 第三章 购货与付款循环审计 节 采购与付款循环概述 第二节 采购与付款循环的内部控制及其测试 第三节 应付账款审计 第四节 固定资产审计 第五节 投资性房地产审计 第六节 其他相关项目审计 本章小结 习题集 第四章 生产与存货循环审计 节 生产与存货循环概述 第二节 生产与存货循环的内部控制及其测试 第三节 存货审计 第四节 应付职工薪酬审计 第五节 其他相关项目审计 本章小结 习题集 第五章 筹资与投资循环审计 节 筹资与投资循环概述 第二节 筹资与投资循环的内部控制及其测试 第三节 筹资审计 第四节 投资审计 第五节 其他相关项目审计 本章小结 习题集 第六章 货币资金审计 节 货币资金审计概述 第二节 货币资金的内部控制及其测试 第三节 库存现金审计 第四节 银行存款审计 第五节 其他相关项目审计 本章小结 习题集 第七章 特殊项目审计 节 期初余额审计 第二节 期后事项审计
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