包邮内部控制审计
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- ISBN:9787040522488
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:192
- 出版时间:2021-10-01
- 条形码:9787040522488 ; 978-7-04-052248-8
内容简介
本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。 本书共分为六章。其中,**章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内部控制审计(内部控制评价)。第六章主要介绍基于注册会计师视角的内部控制审计。 本书可作为高等院校审计学专业的本科生和研究生教材,也可作为从事审计工作的专业人员参考书。
目录
**章 内部控制发展
**节 视野的内部控制发展
第二节 本土视角的内部控制发展
第二章 内部控制原理
**节 内部控制的价值
第二节 内部控制的要素
第三节 内部控制的本质
第四节 内部控制的机理
第三章 内部控制设计
节 内部控制设计原则
第二节 内部控制设计思路
第三节 内部控制设计框架
第四章 主要业务活动内部控制设计
节 资金活动内部控制
第二节 采购活动内部控制
第三节 销售活动内部控制
第五章 基于企业内部视角的内部控制审计
节 内部控制评价组织与流程
第二节 内部控制评价客体与内容
第三节 内部控制评价逻辑与方法
第四节 内部控制评价结论与报告
第六章 基于注册会计师视角的内部控制审计
节 内部控制审计组织与流程
第二节 内部控制审计客体与内容
第三节 内部控制审计逻辑与方法
第四节 内部控制审计结论与报告
主要参考文献
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