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企业内部控制缺陷扩散与防扩散

企业内部控制缺陷扩散与防扩散

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图文详情
  • ISBN:9787521839135
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:24cm
  • 页数:256页
  • 出版时间:2022-08-01
  • 条形码:9787521839135 ; 978-7-5218-3913-5

内容简介

本著作聚焦于企业之间通过经济业务联系建立起来的业务关系网络,对业务关系网络中企业内部控制缺陷的扩散和防扩散问题进行了全面深入的研究。研究将内部控制范围从企业自身拓展到企业业务关系网络,引入输入型内控缺陷和内生型内控缺陷概念,提出了业务关系网络中内部控制缺陷扩散的理论框架及扩散防范体系,拓展了内部控制研究范畴。本研究还将控制理论和神经网络等信息技术引入内部控制缺陷识别中,丰富了内部控制缺陷理论和方法。

目录

**章 内部控制缺陷扩散的内涵
**节 如何认识企业内部控制缺陷扩散
第二节 企业内部控制缺陷扩散的类型
第三节 输入型内控缺陷与内生型内控缺陷
第四节 输入型内控缺陷的来源类型

第二章 内部控制缺陷扩散研究回顾
**节 企业业务关系网络相关文献
第二节 业务关系网络中风险与缺陷扩散的研究

第三章 企业业务关系网络的度量
**节 业务关系网络的衡量方法
第二节 企业业务关系网络指标设计
第三节 案例企业业务关系网络识别
第四节 案例分析总结

第四章 企业内部控制缺陷识别诊断
**节 我国上市企业内部控制缺陷总体情况分析
第二节 BP内部控制缺陷识别模型的构建
第三节 BP缺陷识别模型的验证
第四节 输入型缺陷影响的模拟分析
第五节 本章小结

第五章 业务关系网络对企业内部控制的影响
**节 上下游业务关系依赖程度对内部控制的作用
第二节 其他业务关系紧密程度对内部控制的作用
第三节 企业国际化对风险承担的影响
第四节 企业国际化对内部控制的影响
第五节 本章小结

第六章 业务关系网络中内部控制缺陷的扩散
**节 内部控制缺陷扩散的机理
第二节 上下游业务关系依赖程度对内部控制缺陷的影响
第三节 国际化对内部控制缺陷的影响
第四节 内部控制缺陷扩散案例分析
第五节 本章小结

第七章 业务关系网络中内部控制缺陷防扩散
**节 内部控制缺陷防扩散研究的理论基础
第二节 内部控制缺陷扩散防范体系
第三节 政策建议
第四节 本章小结

附录
参考文献
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作者简介

王海林,首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师,财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家,中国会计学会会计信息化专业委员会委员,第三届财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、会计信息化咨询专家。长期致力于公司治理、内部控制、价值链管理和管理信息化的研究。已经出版的学术专著: 1.《价值链内部控制》(经济科学出版社,2007)第3届杨纪琬奖学金优秀会计学术著作奖(中国会计界**奖) 2.《企业内部控制能力评价研究》(首都经济贸易大学出版社,2011) 3.《企业内部控制缺陷识别与预测》(中国财政经济出版社,2020)首都经济贸易大学优秀学术成果奖

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