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银行内部控制与内部稽核

银行内部控制与内部稽核

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  • ISBN:9787504970121
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:大16开
  • 页数:404
  • 出版时间:2013-09-01
  • 条形码:9787504970121 ; 978-7-5049-7012-1

本书特色

    为促进两岸金融业的交流与合作,亟须积极进行学术研讨、教育培训及图书出版业间的互动;同时,建立艮好的两岸图书交流模式,亦已成为两岸出版业的发展重点之一。借由多元及丰富的两岸图书交流模式,将可有效地扩大华文图书市场的版图,并成为两岸文化交流的重要指标。台湾金融研训院与上海明鸿中小银行培训中心合作规划出版《两岸金融研训丛书》,汇集台湾金融研训院之各式出版品,遴选适合大陆金融从业人员参阅的书籍,将其转换成简体中文版。再通过火陆出版业者发行至大陆及港澳地区。     未来,台湾金融研训院亦将考虑引进并出版大陆财经类图书,期能结合两岸在出版领域各自的优势,开发多元化且优质的财金书籍,以达到传递金融知识、普及金融教育,进而深耕两岸出版市场的目标。

内容简介

《银行内部控制与内部稽核》内容包括内部控制的原理原则、发展演进、内部控制及企业风险管理之整合架构、内部控制制度之建立与执行、各项业务查核实务及相关法规与函令,不论对银行相关业务作业内部控制之了解,及作为《建制风险导向内部控制制度》之参考都比较实用。

目录

**篇  内部控制与内部稽核制度
 **章  内部控制的原理原则
   **节  前言
   第二节  内部控制的演进
   第三节  金融机构的内部控制架构 
 第二章  内部控制制度之建立与执行 
  **节  金融稽核体系 
  第二节  “法令”遵循主管制度
  第三节  内部稽核制度 
  第四节  自行查核制度 
第二篇  金融机构各项业务查核
 第三章  出纳业务 
  **节 业务介绍 
  第二节  一般事项之查核 
  第三节  出纳作业之查核 
  第四节  库存现金之查核 
  第五节  待交换票据之查核 
  第六节  托收票据之查核 
  第七节  有价证券与保管有价证券之查核 
  第八节  空白单据之查核
 ……
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